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发挥审计监督职能 强化工程项目结算价格管控

本报讯  内部审计工作是严肃财经纪律、加强内控管理、促进党风廉政建设的一个重要手段,2015年,医院新一届领导班子对审计部的工作提出了更新更高的要求,强调审计要重点关注“流程”这一权力运行的载体,要做到“流程链”的各点之间形成相互制约关系。

近期,随着我院医疗业务用房和办公用房布局的调整,院内维修改造工程竣工结算造价审核的业务量大幅增加。为切实贯彻医院关于加强内部审计工作的通知精神,实现对院内维修改造工程造价的科学有效管控,提高财政资金使用效益,维护医院利益,审计部结合工作实际,制定出台了《关于规范院内维修改造工程竣工结算造价审核的通知》。

切实加强院内维修改造工程竣工结算价格管控,是增强审计监督针对性、有效性,提升审计监督力度的重要措施。今后,审计部将在医院党政班子领导下,不懈努力,积极开拓思路,不断创新我院内审工作的新常态,进一步强化审计的监督职能。

(审计部  何映月)

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2015年第13期
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