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杨正林院长代表院领导班子听取审计厅检查组对我院内审工作检查情况反馈意见

发布时间:2021-11-01 10:54本文来源: 审计部

10月29日,杨正林院长代表院领导班子听取审计厅检查组对我院内审工作检查情况反馈意见。省经济责任审计联席会议办公室主任周兵、审计厅内部审计监督指导处副处长董华、审计厅内部审计监督指导处一级调研员吴雪梅及审计厅检查组全体人员出席反馈会。医院各相关部门负责人及审计部全体工作人员参加。会议由审计厅内部审计监督指导处副处长马跃明主持。

会上,董华副处长代表审计厅检查组从制度建设、内控管理、职能职责、内部审计、成果运用等方面传达了检查工作有关情况。审计部副部长杜相品向检查组一行表示感谢,表示将对照检查发现问题,认真梳理,抓好整改落实。

周兵主任代表省经济责任审计联席会议办公室对医院内部审计工作提出了要求,建议医院内部审计开展要进一步聚焦医药行业重大决策部署落实、十三五发展规划完成、重大改革推进、重大工程项目建设、重大物资采购等进行监督。

最后,杨正林院长代表医院领导班子介绍了医院工作的整体情况,及近年来医院重大项目和重要工作落实情况,并对医院内部审计工作的开展情况进行了介绍。杨院长强调,按有关政策规定,审计工作由单位主要领导分管,体现了党和政府对审计工作的高度重视,当前审计工作在医院发展建设中起到越来越重要的地位和作用。接下来,医院将针对检查组发现的问题逐一分析梳理,明确责任和整改时限。院领导班子也将严格按照新修订的《中华人民共和国审计法》,进一步明确内部审计工作的职能职责,将管理职能与监督职责分开,更好发挥审计监督的权威性和震慑作用。

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